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Reforma Tributária do Consumo – IBS, CBS e IS

Reforma Tributária do Consumo – IBS, CBS e IS

AO VIVO! Prepare-se para a maior mudança tributária do Brasil: Domine o IBS, CBS e IS antes que a transição comece.
Gestão Tributária
  • 24 horas de carga horária
  • 8 módulos de conteúdo
  • Última atualização 18/09/2025

12x R$ 47,36

era R$ 590,00 R$ 450,00 à vista

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1 ano

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Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 1 ano após a matrícula.

Sobre o Curso

Prepare-se para a maior mudança tributária do Brasil: Domine o IBS, CBS e IS antes que a transição comece. Carga Horária: 24h (8 encontros ao vivo de 3h cada). 

Primeiro encontro ao vivo: 16/10/2025 – 9h às 12h 

Segundo encontro ao vivo: 17/10/2025 – 13h às 16h

Terceiro encontro ao vivo: 20/10/2025 - 13h às 16h

Quarto encontro ao vivo: 22/10/2025 - 9h às 12h

Quinto encontro ao vivo: 27/10/2025 - 9h às 12h

Sexto encontro ao vivo: 31/10/2025 - 9h às 12h

Sétimo encontro ao vivo: 03/11/2025 - 9h às 12h

Oitavo encontro ao vivo: 07/11/2025 - 9h às 12h

Curso completo e prático com quem está na linha de frente da Reforma Tributária.

Reforma Tributária do Consumo não é apenas uma alteração legislativa: ela é a transformação mais profunda no sistema tributário brasileiro das últimas décadas.

Emenda Constitucional 132/2023 e a Lei Complementar 214/2025 já definiram as bases do novo modelo, que substituirá ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins por IBS, CBS e IS.

Isso significa que, entre 2026 e 2033, todas as empresas precisarão migrar gradualmente para um sistema completamente novo.

Sem atualização, o risco é claro: erros de apuração, multas, insegurança jurídica, perda de benefícios fiscais e impactos diretos nas margens e preços.

Ao final deste curso, você estará preparado para:
 ✅ Entender profundamente os fundamentos da Reforma e seus impactos.
 ✅ Planejar e executar a transição tributária com segurança.
 ✅ Adequar operações, contratos, preços e obrigações acessórias.
 ✅ Simular cenários práticos e antecipar riscos.
 ✅ Ser referência no mercado como 
profissional ou gestor preparado para a nova era tributária.


Como será

O curso é dividido em 8 encontros ao vivo de 3h (24h no total), entre outubro e novembro de 2025.
 Você terá acesso a:

  • Explicação detalhada da legislação (EC 132/2023 e LC 214/2025).

  • Linha do tempo da transição (2026 a 2033).

  • Simulações reais sobre Simples, Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Estudo do Imposto Seletivo (IS) e impactos contábeis (IRPJ/CSLL).

  • Ferramentas práticas como a Calculadora da Reforma Tributária.

📌 Tudo com foco operacional e estratégico, para aplicar imediatamente no dia a dia contábil, fiscal e empresarial.


Quem conduz o curso

O curso será ministrado por Renata Santana Santos, contadora e sócia da Ensicon Consultoria, da Legivix e da Quattro Contabilidade.

Com ampla vivência no dia a dia contábil, fiscal e tributário, Renata alia conhecimento técnico à aplicação estratégica.
 🎓 Mestranda em Fiscalidade e Finanças pela Universidade do Porto.
 🎓 Mestre em Planejamento Tributário pela FUCAPE-ES.
 👩‍🏫 Professora de MBA na BSSP.
 👩‍💼 Conselheira do CRC-ES.
 🔎 Integrante de grupos de estudo dedicados à Reforma Tributária.

Com sólida formação acadêmica e experiência prática, Renata é a aliada ideal para empresas que buscam segurança e eficiência na gestão tributária neste período de transição.

Imagine chegar em 2026 com clareza total sobre os novos tributos.
 Enquanto muitos ainda estarão perdidos tentando interpretar regras complexas, você já terá:
 ✨ Processos ajustados,
 ✨ Operações seguras,
 ✨ Estratégias tributárias otimizadas,
 ✨ E a confiança de liderar sua equipe ou clientes em um cenário de mudanças.

Para quem é o curso

✔ Profissionais de contabilidade, direito e finanças.
 ✔ Empresários e gestores que precisam conduzir suas empresas na transição.
 ✔ Consultores e tributaristas que desejam se atualizar com profundidade.

🚫 Não indicado para quem não possui noções básicas do sistema tributário atual (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins).

O Investimento

🎯 Carga Horária: 24h (8 encontros de 3h)
 🗓 Datas: 16/10 a 07/11/2025
 💰 Valor: 
R$ 450,00

Um valor acessível diante do impacto estratégico que esse conhecimento trará para os próximos anos.

Garanta sua vaga e esteja entre os profissionais que liderarão a adaptação ao novo sistema tributário brasileiro.

Conteúdo

1Módulo 1 – Fundamentos e Estrutura da Reforma

Você vai entender os alicerces da Reforma Tributária do Consumo e como ela será aplicada no Brasil. 👉 Este módulo é essencial para criar a base sólida que permitirá compreender todo o processo de transição, evitando interpretações superficiais ou equivocadas. Você vai aprender sobre: Contexto histórico e comparativo internacional (IVA no mundo): entenda como outros países estruturaram seu sistema de IVA e quais lições podem ser aplicadas ao Brasil. Cronograma de Implantação (2026 a 2033): veja passo a passo como será feita a transição do sistema atual para o novo modelo. EC 132/2023: os princípios constitucionais e estruturantes que sustentam a Reforma. LC 214/2025: a estrutura geral e as principais regulamentações que dão vida ao novo sistema. Conselho Federativo, CIB e Plataforma Unificada: como funcionará a governança e a gestão compartilhada dos tributos. Hipóteses de incidência do IBS e CBS: quando e como esses tributos serão aplicados. Não cumulatividade plena: a grande mudança que altera a forma de calcular e aproveitar créditos. Princípio do destino e neutralidade federativa: fundamentos que asseguram maior equilíbrio entre estados e municípios. Redutores (social e de ajuste): os mecanismos de redução de carga em situações específicas. Ferramenta prática: Calculadora da Reforma Tributária: recurso exclusivo para simular cenários e impactos. Fundos estaduais e regionais: como serão redistribuídos os recursos para compensação de desigualdades. Formas de pagamento: apuração, crédito, substituição tributária e split payment. Cashback: entenda o mecanismo, seus beneficiários e limites. Operações onerosas e não onerosas: diferenças e implicações. Segurança jurídica e regras de transição: como o sistema pretende reduzir litígios e dar estabilidade às relações tributárias. ✨ Benefício estratégico deste módulo: Ao concluir o Módulo 1, você terá clareza completa sobre as bases jurídicas, operacionais e econômicas da Reforma, podendo explicar a lógica do novo sistema e antecipar seus efeitos práticos antes mesmo da implantação.

2Módulo 2 – Linha do Tempo Operacional

Você vai visualizar, na prática, como será a transição do sistema tributário atual para o novo modelo, ano a ano. Você vai aprender sobre: 2026 – Ano de Testes: emissão de documentos fiscais com IBS/CBS, CST e cClassTrib, adiantamentos de clientes, contabilização e reflexos no SPED. Apuração assistida na Plataforma Unificada: como funcionará a fase inicial de testes. Benefícios fiscais (ICMS, PIS, Cofins, ISS): quais permanecem e quais perdem efeito. 2027–2028 – Convivência de Sistemas: apuração simultânea de IBS e CBS com créditos remanescentes de IPI, PIS e Cofins. Impactos no IPI, créditos presumidos e Reintegra. Tratamento de receitas não recebidas (PIS/Cofins – regime de caixa). Judicialização sobre créditos remanescentes. 2029–2032 – Ajustes: novos procedimentos de apuração e obrigações acessórias. 2033 em diante – Sistema definitivo: IBS e CBS plenamente aplicados e tratamento de créditos de ICMS remanescentes. ✨ Benefício estratégico: Você terá clareza sobre cada fase da transição, reduzindo riscos de erros, multas e perda de créditos, e garantindo adaptação gradual sem surpresas.

3Módulo 3 – Regimes e Tratamentos Diferenciados

Você vai compreender os regimes especiais e tratamentos diferenciados que afetam setores estratégicos. Você vai aprender sobre: Operações que não geram crédito. Regimes diferenciados: educação, saúde, transporte coletivo. Regimes específicos: combustíveis, planos de saúde, imóveis, serviços financeiros. Agronegócio e cooperativas: impactos e particularidades. Entidades beneficentes e imunidades constitucionais. Alíquota zero e reduções de base (100%, 60%, 30%). ✨ Benefício estratégico: Você vai dominar os setores com regimes especiais, evitando equívocos e aproveitando corretamente as reduções e benefícios aplicáveis.

4Módulo 4 – Simples Nacional

Você vai analisar os impactos da Reforma no Simples Nacional e entender quando permanecer ou migrar de regime. Você vai aprender sobre: Alterações no cálculo do DAS (2026 a 2033). ISS dentro do Simples x IBS/CBS fora do Simples. Impacto do IS no Simples Nacional. Simulações práticas: Permanência no Simples. Migração para regime regular. ✨ Benefício estratégico: Você poderá orientar micro e pequenas empresas sobre a melhor decisão estratégica diante da nova tributação.

5Módulo 5 – Empresas no Lucro Presumido e Lucro Real

Você vai simular os impactos da Reforma nos principais regimes de tributação do país. Você vai aprender sobre: Lucro Presumido: indústria, comércio, serviços, construção civil e incorporadoras – impactos em preços e margens. Lucro Real: empresas em geral, setor financeiro, seguradoras, construção civil e incorporadoras. Formação de preço antes e depois da Reforma: simulações práticas para diferentes setores. ✨ Benefício estratégico: Você terá segurança para recalcular margens e preços nos regimes mais utilizados, prevenindo perdas e garantindo competitividade.

6Módulo 6 – Imposto Seletivo (IS)

Você vai entender a lógica do Imposto Seletivo e seus efeitos extrafiscais sobre cadeias produtivas. Você vai aprender sobre: Definição constitucional e finalidade extrafiscal. Produtos e serviços sujeitos: bebidas alcoólicas, cigarros, energia, petróleo, mineração etc. IS sobre bens x IS sobre serviços. Interação do IS com IBS e CBS. Tratamento contábil e impactos nas cadeias produtivas. Discussões sobre guerra fiscal e extrafiscalidade. ✨ Benefício estratégico: Você será capaz de avaliar riscos de aumento de carga e reposicionar preços em setores diretamente impactados.

7Módulo 7 – Impacto na Contabilidade e na Apuração do IRPJ e CSLL

Você vai explorar como a Reforma altera a contabilidade e a apuração dos tributos sobre o lucro. Você vai aprender sobre: IFRS 18 – nova DRE. Contabilização do IBS, CBS e IS. Reconhecimento e mensuração de créditos de IBS/CBS. Impactos no Lucro Presumido e no Lucro Real. Ajustes no LALUR e na base do IRPJ/CSLL. Fiscalização integrada (União, Estados e Municípios). ✨ Benefício estratégico: Você terá clareza sobre como ajustar relatórios contábeis e cálculos de IRPJ/CSLL, alinhando compliance contábil e fiscal.

8Módulo 8 – Assuntos Pontuais

Você vai consolidar conhecimentos estratégicos e explorar temas avançados da Reforma. Você vai aprender sobre: Planejamento Tributário: estratégias de precificação, impactos em cadeias de suprimentos, contratos de longo prazo e incentivos. Contratos e Direito Tributário: reequilíbrio econômico-financeiro, cláusulas de reajuste, contratos privados e administrativos. Exportações e Comércio Internacional: desoneração, Reintegra, regimes aduaneiros e tratamento da importação. Questões Estratégicas e Federativas: economia digital, marketplaces, finanças públicas e papel do STF em possíveis disputas. ✨ Benefício estratégico: Você vai sair preparado para aplicar a Reforma em cenários complexos, do comércio internacional às disputas jurídicas no STF.

Acesso por 1 ano

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