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Subvenções x DIRBI

Subvenções x DIRBI

Gestão Tributária
  • Início das vendas 01/11/2024
  • 4 horas de carga horária
  • 2 módulos de conteúdo
  • Última atualização 13/11/2024

12x R$ 41,04

era R$ 597,00 R$ 390,00 à vista

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Sobre o Curso

ATENÇÃO: a gravação vai ocorrer off-line e o vídeo estará disponível a partir de 13/11/2024


Aproveite esta oportunidade única de participar ao vivo e aprofundar seu conhecimento sobre a nova obrigação DIRBI e os benefícios fiscais que podem transformar o planejamento da sua empresa! Durante 4 horas de conteúdo prático e direto, você terá a chance de aprender com especialistas e tirar dúvidas em tempo real.


O Que Você Vai Aprender:

Preenchimento Completo da DIRBI: Entenda quem deve declarar, como fazer, os prazos e os cuidados necessários para evitar erros e penalidades.

Benefícios Fiscais e Incentivos: Conheça programas estratégicos como PERSE, RECAP, REIDI e outros, e veja como utilizá-los no SPED ECD, SPED ECF, e SPED EFD ICMS/IPI.

Inovações e Incentivos Regionais: Domine as informações sobre regimes especiais como SUDAM, SUDENE, e PADIS, além dos incentivos para inovação tecnológica.


Por Que Participar?

Evite Penalidades: Aprenda, ao vivo, a preencher a DIRBI e o SPED de forma correta, minimizando riscos de multas.

Aproveite ao Máximo os Benefícios Fiscais: Identifique os incentivos fiscais aplicáveis e otimize os custos da sua empresa.

Conteúdo Atualizado: Obtenha as informações mais recentes sobre obrigações fiscais e legislação.

Interação em Tempo Real: Aproveite o formato 

1 ano

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Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 1 ano após a matrícula.

Conteúdo

1Módulo: DIRBI

O módulo DIRB foi estruturado para fornecer um guia completo sobre a Declaração Informativa para Regularização e Benefícios (DIRB), oferecendo uma visão detalhada e prática dos requisitos legais e normativos que envolvem esta obrigação fiscal. Principais Tópicos Abordados: DIRBI – Introdução e visão geral da Declaração Informativa de Regularização de Benefícios e Incentivos (DIRBI), incluindo seu propósito e abrangência no contexto tributário. Pessoas Jurídicas Obrigadas – Identificação das entidades que, por obrigação legal, devem preencher e enviar a DIRB, atendendo às especificações fiscais estabelecidas. Dispensados de Apresentação – Quem está isento de apresentar a DIRB e quais são os critérios para a dispensa. Forma de Apresentação – Diretrizes e melhores práticas para a apresentação da declaração, incluindo requisitos técnicos e metodológicos. Prazo de Apresentação – Datas e prazos limites para a entrega da DIRB, com orientações sobre como evitar atrasos e garantir o cumprimento das obrigações. Penalidades – Consequências e penalidades associadas ao descumprimento dos prazos ou à apresentação incorreta das informações. Tratamento de Dados Informados – Como as informações fornecidas na DIRB são processadas e tratadas pela administração tributária, garantindo transparência e segurança. Retificação – Processo para corrigir informações já enviadas, com foco em como realizar ajustes e retificações sem incorrer em penalidades adicionais. Anexo de Incentivos, Benefícios, Renúncias e Imunidades – Orientações específicas para o preenchimento e envio do anexo que detalha incentivos e benefícios fiscais, renúncias tributárias e imunidades, otimizando o uso de incentivos disponíveis para cada entidade. Objetivo: Capacitar os profissionais a compreender e aplicar de maneira eficaz os requisitos da DIRB, minimizando riscos fiscais e aproveitando ao máximo os benefícios fiscais legais. Este módulo é essencial para empresas e profissionais que buscam manter-se em conformidade e explorar oportunidades de incentivos e benefícios tributários.

2Módulo: Benefícios Fiscais e Informações no SPED ECD, SPED ECF, SPED EFD ICMS/IPI e SPED Contribuições

Este módulo detalha a integração de benefícios fiscais ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) nos blocos ECD, ECF, EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições, abordando um vasto leque de incentivos e regimes especiais concedidos pelo governo para setores estratégicos da economia. Tópicos Principais: Incentivos Setoriais e Programas Emergenciais PERSE – Como os incentivos do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) devem ser informados no SPED, abrangendo isenções e compensações tributárias para auxiliar a recuperação do setor. RECAP – Aplicação do Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras, com instruções para reporte no SPED e obtenção de benefícios fiscais sobre investimentos em bens de capital. Regimes Especiais para Infraestrutura e Indústrias Estratégicas REIDI – Informações sobre o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, visando a redução de custos de construção e modernização, com foco na aplicação prática no SPED. REPORTO – Procedimentos de declaração para o Regime Tributário de Incentivo à Modernização da Estrutura Portuária, detalhando as particularidades do incentivo. Benefícios Tributários para Setores Específicos Setores como Óleo Bunker, Produtos Farmacêuticos, Carne Bovina, Ovina, Caprina e Suína (exportação e industrialização), Café (torrado e não torrado), Soja, Produtos Agropecuários e Defensivos Agropecuários têm regimes especiais que garantem desoneração e incentivo fiscal. Este módulo orienta sobre o correto registro desses benefícios. Inovações Tecnológicas e Benefícios Industriais O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores (PADIS) e incentivos à Inovação Tecnológica (com opções como depreciação acelerada e subvenções) são abordados para mostrar como declarar corretamente os incentivos voltados para inovação e desenvolvimento tecnológico no SPED. Reduções e Créditos Especiais para Indústrias Petroquímicas e Setores Estratégicos O REIQ (Regime Especial da Indústria Química) apresenta reduções de alíquotas e créditos fiscais adicionais. Detalhes sobre como e onde informar essas vantagens no SPED são apresentados para assegurar a conformidade. Benefícios Regionais e Setoriais (SUDAM/SUDENE) Diretrizes para declaração de incentivos como a redução de 75% do IRPJ e reinvestimento de 30%, entre outros, visando fomentar o desenvolvimento regional nas áreas da SUDAM e SUDENE. Objetivo: Capacitar profissionais para o registro correto de incentivos e benefícios fiscais no SPED, maximizando a transparência e garantindo a obtenção dos benefícios de forma segura e em conformidade com a legislação tributária brasileira.

Acesso por 1 ano

Estude quando e onde quiser

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